十五中2021年度单位预算公开(详情见附件)

十五中2021年度单位预算公开 |
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目录 |
第一部分 2021年单位预算说明 |
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第一部分 2021年单位预算说明 |
一、单位基本概况 |
(一)职能职责 |
学校主要高中学历教育,促进基础教育发展及市教体育局交办的其他事项。开展学校各项工作;严格管理学校各项开支,控制三公经费支出;保障教职员工的工资福利待遇,保证学校各项工作顺利开展;保障全体师生安全,提高教学质量,稳定教学秩序。 |
(二)机构设置 |
我校隶属岳阳市教育体育局直属事业单位,省示范性高中学校,属于二级预算单位,组织机构1个,为财政全额补助拨款单位,按要求实施财务独立核算。 |
二、单位收支总体情况 |
(一)收入预算 |
2021年本单位收入预算2,888.09万元,其中,一般公共预算拨款2,288.09万元,政府性基金预算拨款0.00万元(所以公开的附件15-17为空表),国有资本经营预算拨款0.00万元(所以公开的附件18为空表),财政专户管理资金600.00万元,上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。 |
收入较去年减少26.31万元,降幅-0.9%,原因是人员变动和压缩公用经费。 |
(二)支出预算 |
2021年本单位支出预算2,888.09万元,其中,教育支出2,268.26万元,社会保障和就业支出252.12万元,卫生健康支出178.62万元,住房保障支出189.09万元。 |
支出较去年减少26.31万元,其中基本支出较去年减少27.31万元,原因是人员调整和厉行节约;项目支出较去年增加1万元,原因是校店返还的专项预算增加。 |
三、一般公共预算拨款支出预算 |
2021年一般公共预算拨款支出预算2,288.09万元,其中,教育支出1,668.26万元,占72.9%,社会保障和就业支出252.12万元,占11.0%,卫生健康支出178.62万元,占7.8%,住房保障支出189.09万元,占8.3%。具体安排情况如下: |
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为2,270.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为18.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括专职保安服务12.00万元、校店收入返还6.00万元。 |
四、政府性基金预算支出 |
2021年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17为空。 |
五、其他重要事项的情况说明 |
(一)机关运行经费 |
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款61.70万元。 |
较去年减少19.98万元,降幅-24.5%,原因是人员调整和厉行节约。 |
(二)“三公”经费预算 |
本单位2021年“三公”经费预算数6.62万元,其中公务接待费3.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费3.62万元(其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.62万元,其他交通费用0.00万元)。 |
比上一年减少8.91万元,降低57.4%,主要原因是公务用车取消,公务用车运行维护费降低。 |
(三)一般性支出情况 |
2021年度本单位机关运行经费预算61.7万元,2021年度本单位未计划召开会议,会议计划为0;2021年度本单位一般性支出主要用于教师培训。 |
2021年度本单位办节庆、晚会、论坛、赛事活动支出为0。 |
(四)政府采购情况 |
本单位2021年政府采购预算总额200万元,其中工程类0万元,货物类110万元,服务类90万元。 |
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
截至上一年12月底,本单位共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 |
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
(六)预算绩效目标说明 |
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为2,888.09万元,其中,基本支出2,270.09万元,项目支出618.00万元,绩效目标详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。 |
六、名词解释 |
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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第二部分 单位预算公开表格 |
一、收支总表 |